近日,多個(gè)上市衛(wèi)浴企業(yè)披露了2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。從披露的數(shù)據(jù)來看,惠達(dá)衛(wèi)浴、松霖科技和海鷗住工上半年的凈利潤(rùn),與去年同期相比均出現(xiàn)了下滑,而且下滑幅度較大。對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)減的原因,三大企業(yè)都提到了受海外市場(chǎng)的影響,可見被企業(yè)寄予厚望的海外市場(chǎng),也在遭受嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
惠達(dá)衛(wèi)浴
收入約為14.25億元,下降約9.94%
歸母凈利同比減少67.52%到72.82%
7月15日,惠達(dá)衛(wèi)浴發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算,2025年上半年?duì)I業(yè)收入約為14.25億元,同比下降約9.94%。歸母凈利方面,預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1,640.00萬元到1,960.00萬元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,預(yù)計(jì)減少4,073.60萬元到4,393.60萬元,同比減少67.52%到72.82%。
扣非凈利潤(rùn)方面,公司預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-3,210.00萬元到-2,680.00萬元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,預(yù)計(jì)減少5,370.85萬元到5,900.85萬元,同比減少199.60%到219.29%。
對(duì)于本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因,惠達(dá)衛(wèi)浴表示:報(bào)告期內(nèi),受海外地區(qū)沖突、關(guān)稅政策變化、出口退稅率降低及國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化、有效需求不足等因素的影響,海外出口業(yè)務(wù)毛利率有所下滑,國(guó)內(nèi)大客戶工程業(yè)務(wù)的收入同比下滑。同時(shí),公司對(duì)部分存貨和固定資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值。公司后續(xù)將繼續(xù)優(yōu)化營(yíng)銷渠道和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí),不斷提升公司管理效益,促進(jìn)公司整體毛利率的改善。
松霖科技
凈利潤(rùn)9000萬元到9500萬元
同比下降57.06%到59.32%
7月15日,松霖科技發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。公司預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9,000萬元到9,500萬元,與上年同期(22,123.92萬元)相比,同比下降57.06%到59.32%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為7,000萬元到7,500萬元,與上年同期(20,525.66萬元)相比,同比下降63.46%到65.90%。
本報(bào)告期內(nèi),公司新興市場(chǎng)增長(zhǎng)良好,但受國(guó)際貿(mào)易政策多變及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響,公司主要銷售區(qū)域收入同比下滑;公司判斷當(dāng)前外部壓力為短期影響,因此未縮減費(fèi)用開支,而是持續(xù)投入研發(fā)與市場(chǎng)拓展,為發(fā)力積蓄動(dòng)能。
松霖科技表示,公司為對(duì)沖中美貿(mào)易摩擦影響,加快了越南生產(chǎn)基地的建設(shè),前期費(fèi)用支出增加;越南松霖2025年6月已開始出貨,進(jìn)入產(chǎn)能爬坡階段,為公司出口業(yè)務(wù)打開新空間。本報(bào)告期內(nèi)公司收入下降,費(fèi)用開支未縮減,研發(fā)費(fèi)用投入增加,導(dǎo)致公司歸母凈利潤(rùn)下降幅度比較大。
海鷗住工
歸母凈利預(yù)虧2400萬至3400萬元
7月15日,海鷗住工發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損2400萬元至3400萬元,上年同期盈利1125.50萬元。扣非后凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損2700萬元至3700萬元,上年同期則為盈利1,027.29萬元。
海鷗住工表示2025 年上半年業(yè)績(jī)虧損,主要由于公司外銷業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入較上年同期略有下滑;內(nèi)銷業(yè)務(wù)堅(jiān)持嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)采取收縮策略,內(nèi)銷業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入較上年同期下降,拉高單位固定成本,同時(shí)產(chǎn)品單位售價(jià)下滑,導(dǎo)致整體毛利率下降。為應(yīng)對(duì)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境變化,公司將繼續(xù)積極布局“中國(guó)+1”供應(yīng)鏈來穩(wěn)定外銷訂單,內(nèi)銷業(yè)務(wù)將繼續(xù)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)產(chǎn)能整合和資源優(yōu)化,降本增效,提高毛利率,推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成。
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